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          鞍山市衛生健康委員會2019年度部門決算和“三公”經費支出決算公開報告
          時間:2020-08-03 14:24來源:作者:點擊:

          目  錄

          第一部分 鞍山市衛生健康委員會概況

          一、主要職責

          二、部門決算單位構成

          第二部分 鞍山市衛生健康委員會2019年度部門決算報表

          一、2019年度收入支出決算總表

          二、2019年度收入決算表

          三、2019年度支出決算表

          四、2019年度財政撥款收入支出決算表

          五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

          第三部分 鞍山市衛生健康委員會2019年度部門決算情況說明

          第四部分 名詞解釋

          第一部分 鞍山市衛生健康委員會概況

          一、主要職責

          (一)貫徹落實國家、省及市關于國民健康的政策、衛生健康和中醫藥事業發展的法律法規、政策、規劃,擬訂相關政策、規劃并組織實施,起草有關地方性法規,標準和市政府規章草案。統籌規劃衛生健康資源配置,指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

          (二)協調推進深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

          (三)制定并組織落實疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作,組織指導突發公共衛生事件的預防控制、應急處置和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

          (四)組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

          (五)組織實施國家基本藥物制度,組織擬訂全市藥物使用等政策措施,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,落實國家基本藥物價格政策。組織開展食品安全風險監測評估,依法制定并公布食品安全地方標準。

          (六)負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理,負責傳染病防治監督,健全衛生健康綜合監督體系。牽頭承擔《煙草控制框架公約》履約相關工作。

          (七)制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

          (八)負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,組織實施計劃生育相關政策。

          (九)指導地方衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

          (十)組織擬訂中醫藥發展規劃和技術規范,負責中醫類醫療機構和中醫醫療、預防保健、康復、護理及臨床用藥等監督管理,組織實施中醫藥專業技術人員準入、資格標準,指導中醫藥教育,人才培養和科學研究,組織實施中醫藥健康服務相關工作,促進中醫藥文化傳發承發展,開展中醫藥防病治病知識宣傳普及,推動中醫藥海外發展,參與擬訂中藥產業發展規劃、產業政策,開展中藥資源普查,促進中藥資源的保護、開發和合理利用。

          (十一)負責市確定的保健對象的醫療保健管理工作、負責市重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

          (十二)承擔市深化醫藥衛生體制改革領導小組、市人口計劃生育領導小組、市老齡工作委員會、市愛國衛生運動委員會、市防治艾滋病工作委員會等日常工作。

          (十三)完成市委、市政府交辦的其他任務。

          (十四)職能轉變。市衛生健康委員會應當牢固樹立大衛生、大健康理念,推動實施健康中國戰略,以改革創新為動力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進。加強預防控制重大疾病工作,積極應對人口老齡化,健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉。推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平。推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化,四是協調推進深化醫藥衛生體制改革。加大公立醫院改革力度,推進管辦分離,推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

          (十五)有關職責分工。

          1.與市發展和改革委員會的有關職責分工。市衛生健康委員會負責開展人口監測預警工作,實施生育政策,研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方面的政策建議,促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接,參與制定人口發展規劃和政策,落實全市人口發展規劃中的有關任務。市發展和改革委員會負責組織監測和評估人口變動情況及趨勢影響,建立人口預測預報制度,開展重大決策人口影響評估,完善重大人口政策咨詢機制,研究提出全是人口發展戰略,擬訂人口發展規劃和人口政策,研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展,以及統籌促進人口

          長期均衡發展的政策建議。

          2.與市民政局的有關職責分工。市衛生健康委員會負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施,綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展,承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂養老服務體系建設規劃、法規、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

          3.與海關部門的有關職責分工。市衛生健康委員會負責全市傳染病總體防治與突發公共衛生事件應急工作。市衛生健康委員會與海關部門建立健全應對口岸傳染病疫情和公共衛生事件合作機制、傳染病疫情和公共衛生事件通報交流機制、口岸輸入性疫情通報和協作處理機制。

          4.與市市場監督管理局的有關職責分工。市衛生健康委員會負責食品安全風險評估工作,會同市市場監督管理局等部門制定、實施食品安全風險監測計劃。市衛生健康委員會對通過食品安全風險監測或者接到舉報發現食品可能存在安全隱患的,應當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估,并及時向市市場監督管理局等部門通報食品安全風險評估結果,對得出不安全結論的食品,市市場監督管理局等部門應當立即采取措施。市市場監督管理局等部門在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的,應當及時向市衛生健康委員會提出建議。市市場監督管理局會同市衛生健康委員會建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯合處置機制。

          5.與市醫療保障局的有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

          二、機構設置情況

          納入鞍山市衛生健康委員會2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

          1.鞍山市衛生健康委員會機關

          2. 鞍山市衛生健康事業服務中心

          3. 鞍山市計劃生育協會

          4. 鞍山市中心醫院

          5. 鞍山市第二醫院

          6. 鞍山市第三醫院

          7. 鞍山市腫瘤醫院

          8. 鞍山市婦兒醫院

          9. 鞍山市結核病醫院

          10. 鞍山市湯崗子康復醫院

          11. 鞍山市職業病防治院

          12. 鞍山市傳染病醫院

          13. 鞍山市精神衛生中心

          14. 鞍山市中醫院

          15. 鞍山市靈山醫院

          16. 鞍山市中國醫科大學附屬第一醫院鞍山醫院

          17. 鞍山市雙山醫院

          18. 鞍山市長大醫院

          第二部分 鞍山市衛生健康委員會2019年度部門決算公開報表

          見附件

          第三部分 鞍山市衛生健康委員會2019年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況

          2019年度鞍山市衛生健康委員會納入部門決算總收入291261.78萬元,同比增加27591.34萬元,增10.46%;總支出275196.71萬元,同比增加11306.42萬元,增4.28%;年末結轉結余11286.93萬元。

          (一)收入總計291261.78萬元,包括:

          1.財政撥款收入31571.98萬元,其中:公共預算財政撥款收入29331.98萬元,政府性基金收入2240萬元。

          2.事業收入240319.31萬元,主要是醫院醫療業務收入等收入。

          3.其他收入5152.81萬元,主要是醫院銀行利息收入、應付款呆賬等其他收入。

          4.用事業基金彌補收支差額950.24萬元,主要是醫院當年虧損,用事業基金彌補虧損額等。

          5.上年結轉和結余13267.44萬元,主要是上年財政撥款結轉結余和醫院虧損額等。

          (二)支出總計275196.71萬元,包括:

          1.基本支出263235.27萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出109503.07萬元,商品和服務支出147384.98萬元,對個人和家庭的補助支出3894.56萬元,債務利息及費用支出4.05萬元,資本性支出2432.29萬元,其他支出16.32萬元。

          2.項目支出11961.44萬元,全部是一般公共預算財政撥款項目支出,具體見“財政撥款支出決算情況”說明。

          (三)年末結轉和結余112,86.93萬元

          主要是財政撥款結轉資金和部分醫院虧損。

          1.鞍山市衛生健康委員會項目結轉1963.47萬元。其中:鄉鎮衛生院設備采購項目結轉1442.4萬元;干部保健及離休醫藥費項目結轉244.52萬元;公共衛生中心基建款項目資金結轉137.75萬元;衛生系列考試費,醫師考試費,人才隊伍建設、信息化等專項經費資金53.6萬元;基本公衛和重大公衛專項資金42.7萬元;貧困對象補充醫療救助資金22.5萬元;中醫、計生、創城、應急專項資金20萬元。

          2.鞍山市中心醫院項目結轉565.3萬元。其中:住院醫師規范化培訓項目結轉458.8萬元;住院醫師培訓基地購置補助金88萬元;貧困孕產婦資金12萬元;全科醫師培養6.5萬元。

          3.二院醫養結合補助資金支出結轉資金8.3萬元。

          4.職防院項目結轉資金89.5萬元,其中職業病監測84萬元,兒童口腔健康、重點職業病監測勞務宣傳5.5萬元。

          5.中醫院項目結轉74.5萬元。其中,城市公立醫院改革結轉25萬元,中醫藥項目結轉47萬元,中醫藥特色技術傳承人才培訓2.5萬元。

          6.靈山醫院2018年、2019年中央財政醫療服務能力提升補助資金84萬元。

          7.鞍山市腫瘤醫院大樓補助項目結轉685.36萬元。

          8.精衛中心嚴重精神障礙管理治療項目結轉162.84萬元。

          9.鞍山市醫大鞍山醫院大樓項目結轉528.81萬元;

          10.鞍山市衛生健康事業服務中心項目結轉2909.24萬元。其中公共衛生專項資金結轉2864.1萬元;保障衛生健康中心運行21.5萬元;老年節活動16萬元;計劃生育、醫療鑒定7.64萬元。

          11.市衛健委機關、市衛健中心、市計生協會,由于年末財政資金不足,部分資金未下達,導致基本支出結轉資金463.84萬元。

          12.二院基本支出結轉資金44.87萬元為離休人員工資及喪葬費;三院基本支出結轉資金101.8萬元醫院收入支出差;結核病醫院基本支出結轉結余資金234.9萬元為非財政撥款結轉結余;傳染病院基本支出結轉結余資金700.4萬元為非財政撥款結轉結余;職防院基本支出結轉結余資金636.5萬元為預算收支差258.88萬元,專用結余371.64萬元,非稅收入6萬元財政局未撥付;腫瘤醫院基本支出結轉資金1887.6萬元為非財政撥款結轉結余;精衛中心基本支出結轉資金145.7萬元為2019年新舊制度轉換結轉的結余。

          以上結轉資金均為跨年項目,在下年安排支出。

          二、財政撥款支出決算情況

          (一)總體情況

          財政撥款支出決算反映鞍山市衛生健康委員會2019年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2019年度財政撥款支出30439.04萬元,其中:基本支出18477.6萬元,項目支出11961.44萬元。

          (二)具體情況

          2019年度財政撥款支出30439.04萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出26.69萬元,科學技術支出12.54萬元,社會保障和就業支3096.82萬元,衛生健康支出24038.24萬元,節能環保支出3.15萬元,城鄉社區支出1970萬元,農林水支出237.52萬元,住房保障支出803.6萬元,災害防治及應急管理支出3萬元,其他支出247.48萬元。

          1.一般公共服務支出26.69萬元,包括:

          (1)信訪事務14.19萬元,主要是市衛健委信訪事務專項支出。

          (2)行政運行9.8萬元,主要是市衛健中心部分公用經費和人員經費等支出。

          (3)一般行政管理事務1.86萬元,主要是市衛健中心老齡工作項目等支出。

          (4)事業運行0.84萬元是市衛健中心部分公用經費和人員經費等支出。

          2.科學技術支出12.54萬元,包括:

          (1)其他科學技術支出10萬,主要是衛生科研項目經費。

          (2)科學技術普及0.54萬元,主要是衛生科普活動項目經費。

          (3)科技交流與合作2萬元,主要是衛生技術交流與合作項目經費。

          3.社會保障和就業支出3096.82萬元,包括:

          (1)歸口管理的行政單位離退休165.7萬元,主要是衛生計生行政單位離退休支出。

          (2)事業單位離退休1994.67萬元,主要是衛生計生事業單位離退休支出。

          (3)機關事業單位養老保險繳費支出748.34萬元,主要是衛生計生行政事業單位基本養老保險繳費支出。

          (4)機關事業單位職業年金繳費支出125.72萬元,主要是衛生計生行政事業職業年金繳費支出。

          (5)老年福利支出62.39萬元,主要是重陽節走訪慰問老年人和老年人意外傷害保險支出。

          4.衛生健康支出24038.24萬元,包括:

          (1)衛生健康管理事務7855.78萬元。其中:醫療衛生行政運行1148.79萬元,主要是行政單位的基本支出;醫療衛生一般行政管理事務113萬元,主要是行政單位其他管理事務項目支出;醫療衛生其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出6593.99萬元,主要是其他用于醫療衛生管理事務方面的支出。

          (2)公立醫院支出4577.93萬元,其中:綜合醫院支出59.5萬元 ,傳染病醫院支出14萬元,職業病院支出83萬元,精神病院支出210萬元,其他公立醫院支出4211.43萬元,主要是醫院正常運營及重點工作經費支出。

          (3)基層醫療衛生機構支出2.9萬元,主要是其他基層醫療衛生機構支出。

          (4)公共衛生支出3479.02萬元,其中:疾病預防控制機構支出132.54萬元,衛生監督機構支出60.46萬元,婦幼保健機構支出436.84萬元,應急救治機構支出269.83萬元,采供血機構1412.3萬元,其他專業公共衛生機構221.45萬元,基本公共衛生服務134.94萬元,重大公共衛生專項支出702.47萬元,突發公共衛生事件應急處理支出91.12萬元,其他公共衛生支出17.07萬元,主要是用于公共衛生方面疾病控制、衛生監督、婦幼保健、應急救助、采供血及重大公共衛生方面的支出。

          (5)中醫(民族醫)藥專項支出14.67萬元,主要是中醫(民族醫)藥方面的專項支出。

          (6)人口和計劃生育支出93.24萬元。其中:計劃生育機構85.07萬元,計劃生育服務8.17萬元。

          (7)行政事業單位醫療支出7558.63萬元。其中:行政單位醫療7558.63萬元。

          (8)醫療保障管理事務51.53萬元,其中:其他醫療保障管理事務支出51.53萬元。

          (9)其他醫療衛生支404.54萬元,主要是其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

          5.節能環保支出3.15萬元,排污費安排支出。

          6.城鄉社區支出1970萬元,主要是公共衛生中心建設經費支出。

          7.農林水支出237.52萬元,主要是扶貧項目支出。

          8.住房保障支出803.6萬元,包括:

          (1)住房公積金505.33萬元,主要是行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          (2)購房補貼298.27萬元,主要是按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購房的補貼。

          9.災害防治及應急管理支出3萬元,主要是應急獎勵費。

          10.其他支出247.48萬元,主要是貧困對象補充醫療救助資金。

          三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

          2019年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出238.26萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費1.66萬元,公務用車購置及運行維護費236.6萬元。2019年度“三公”經費支出比2018減少25.83萬元,下降9.78%,主要落實國家厲行節約八項規定節約開支等原因。。

          1.因公出國(境)費0萬元。

          2.公務接待費1.66萬元,主要用于公務接待支出,2019年國內公務接待累計32批次,266人,1.66萬元。

          3.公務用車購置及運行維護費236.6萬元,其中:公務用車購置費134.3萬元,公務用車運行維護費102.3萬元。2019年購置公務用車4輛,年末公務用車保有量17輛。

          四、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費支出情況

          2019年衛生健康委員會機關運行經費支出207.55萬元,比2018年增加74.59萬元,增長56.1%,由于2019年補發2017年和2018年兩年績效考試獎金,導致機關運行經費增加幅度較大。

          (二)政府采購支出情況

          2019年衛生健康委員會政府采購支出總額1652.5萬元,其中:政府采購貨物支出1308.55萬元,政府采購工程支出164.45萬元,政府采購服務支出179.5萬元。授予中小企業合同金額1363.93萬元,占政府采購支出總額的82.54%,其中:授予小微企業合同金額1157.03萬元,占政府采購支出總額的70.02%。

          (三)國有資產占用情況

          截至2019年12月31日,衛生健康委員會共有車輛137輛,其中:機要通信車輛7輛,應急保障用車14輛,特種專業技術用車41輛,離退休干部用車1輛,其他用車74輛;單位價值100萬元以上大型設備262臺(套)。

          (四)預算績效評價開展情況

           2019年衛生健康委員會無全市重點績效評價項目。

          第四部分 名詞解釋

          1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

          2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

          3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

          6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

          7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

          12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

          14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

          17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

          18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

          19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

          20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

          21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

          22.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

          23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

          24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

          25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

          26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

          28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

          29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

          30.資源勘探電力信息等事務(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

          31.商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):反映其他用于商業流通事務方面的支出。

          32. 商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他涉外發展服務支出(項):反映其他用于涉外發展服務方面的支出。

          33. 國土資源氣象等事務(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

          34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

          36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          附件:鞍山市衛生健康委員會2019年度部門決算公開報表

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